Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010070
                                             
                                            SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE ATENÇÃO SECUNDARIA A SAÚDE CONFORME ESTABELECE A EMENDA A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ N°  [...]
                                         | 
                                         6.994,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010110
                                             
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE TURISMO  [...]
                                         | 
                                         952,28 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010111
                                             
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE  [...]
                                         | 
                                         6.222,95 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010112
                                             
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULT [...]
                                         | 
                                         969,13 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010108
                                             
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
                                         | 
                                         34.034,46 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010109
                                             
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
                                         | 
                                         56,28 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010113
                                             
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
                                         | 
                                         125.983,68 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 06010029
                                             
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍ [...]
                                         | 
                                         592,48 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010063
                                             
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECR [...]
                                         | 
                                         12.506,82 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010064
                                             
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.
                                         | 
                                         38.791,25 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 02010015
                                             
                                            ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
                                         | 
                                         36.365,75 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 03010013
                                             
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                         177,81 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010107
                                             
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA S [...]
                                         | 
                                         10.446,26 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010096
                                             
                                            SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL TURISTICO DA BICA DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO, ADITIV [...]
                                         | 
                                         19.562,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010087
                                             
                                            LOKA EVENTOS LTDA - ME
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO:  TEM SERENATA ESTA NOITE, NO QUADRO DA IGREJINHA, COM PARTIC [...]
                                         | 
                                         3.800,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010088
                                             
                                            F. C. R. FARIAS
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, TABLADO, APRESENTAÇÃO MUSICAL E SERVIÇO DE BUFFE [...]
                                         | 
                                         4.150,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010022
                                             
                                            ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
                                         | 
                                         100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010032
                                             
                                            ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
                                         | 
                                         100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010051
                                             
                                            THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIA [...]
                                         | 
                                         2.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010052
                                             
                                            ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAIS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CR [...]
                                         | 
                                         2.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010053
                                             
                                            MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
                                         | 
                                         2.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010054
                                             
                                            SAULO EDSON SOARES TIMBO
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO SAULO EDSON SOARES TIMBO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MIN [...]
                                         | 
                                         1.100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010055
                                             
                                            RONALDO CESAR AGUIAR LIMA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO RONALDO CESAR AGUIAR LIMA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MI [...]
                                         | 
                                         1.100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010056
                                             
                                            ALEX SOUZA MATOS MORORO
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO RONALDO CESAR AGUIAR LIMA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MI [...]
                                         | 
                                         1.100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010002
                                             
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
                                         | 
                                         11,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010047
                                             
                                            NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO BRENO RIBEIRO SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃ [...]
                                         | 
                                         486,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 06010025
                                             
                                            EXPRESSO GUANABARA S A
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA AO SENHOR FLAVIO HENRIQUE DE LIMA TAVARES, PORTADOR DO RG 20161617985 SSPDS - CE, NO TRECHO DE [...]
                                         | 
                                         627,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010092
                                             
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
                                         | 
                                         84.784,82 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010045
                                             
                                            WTC INDUSTRIA COM CONFEC EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
                                         | 
                                        19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTAS(COTURNO) DESTINADOS AOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DE IPU.
                                         | 
                                         8.763,75 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/01/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010044
                                             
                                            SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO [...]
                                         | 
                                         7.382,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         |