Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 17/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080096
                                             
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
                                         | 
                                         43.420,55 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080097
                                             
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
                                         | 
                                         10.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080099
                                             
                                            PAULO CESAR FORTUNA ALVES
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE FORTALEZA E SOBRAL NO VEICULO GOL DE [...]
                                         | 
                                         1.670,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 02060029
                                             
                                            EDUCART SOLUÇÃO EDUCACIONAL LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPU, CONFORME CONTRAT [...]
                                         | 
                                         25.471,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01080099
                                             
                                            JOSE OSMAR PINTO DA SILVA
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS PARA OS PARTICIPANTES DO PEDALA IPU 2023 NESTE MUNUCIPIO.
                                         | 
                                         1.441,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01080101
                                             
                                            ANDRE ALMIR BATISTA DA SILVA
                                         | 
                                        11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM PEQUENOS REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE AGRICULTUR [...]
                                         | 
                                         470,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01080089
                                             
                                            CONFEDERACAO BRASILEIRA LUTAS PROFISSIONAIS CBLP
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE 10 (DEZ) INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO MUNIICIPIO DE IPU PARA O MUNDIAL DE JIU JITSU PROFISSIONAL - CMLP EM FOR [...]
                                         | 
                                         3.300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080084
                                             
                                            SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (PARTE HOSPITALAR) PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA NA PACIENTE MARI [...]
                                         | 
                                         1.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080087
                                             
                                            BB SERVICOS DE SAUDE LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE UROFLUXOMETRIA DO PACIENTE JOSE GONCALVES TERCEIRO, CONFORME SO [...]
                                         | 
                                         250,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01080108
                                             
                                            PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO E [...]
                                         | 
                                         990.520,23 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01080098
                                             
                                            EXECUTE SERVIÇOS EIRELI ME
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER TC-20 DESTINADA  A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
                                         | 
                                         7.284,24 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080086
                                             
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
                                         | 
                                         199.850,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01080092
                                             
                                            ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS AJUDA DE CUSTOS AO PREFEITO MUNICIPAL  ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA PARA VIAJAR A BRASILIA A SERVIÇO DO MU [...]
                                         | 
                                         3.600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01080095
                                             
                                            T SILVANIA O DE FREITAS ME
                                         | 
                                        18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 0 [...]
                                         | 
                                         404,33 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01080097
                                             
                                            T SILVANIA O DE FREITAS ME
                                         | 
                                        14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, CONFORME [...]
                                         | 
                                         314,21 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01080096
                                             
                                            T SILVANIA O DE FREITAS ME
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E D [...]
                                         | 
                                         291,15 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01080094
                                             
                                            T SILVANIA O DE FREITAS ME
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 0 [...]
                                         | 
                                         343,95 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080083
                                             
                                            T SILVANIA O DE FREITAS ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 004 [...]
                                         | 
                                         381,16 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01080093
                                             
                                            T SILVANIA O DE FREITAS ME
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA  [...]
                                         | 
                                         420,91 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01080100
                                             
                                            RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS + HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL SR. ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA, NO TRECHO [...]
                                         | 
                                         6.752,33 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 03080020
                                             
                                            TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIA [...]
                                         | 
                                         250,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 03080021
                                             
                                            ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE PLANEJAMENTO,PARA VIAJAR [...]
                                         | 
                                         100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 03080022
                                             
                                            LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 14 DE AGOST [...]
                                         | 
                                         50,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080079
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010033/E, REFERENTE AO  PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA [...]
                                         | 
                                         5.344,55 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01080087
                                             
                                            FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
                                         | 
                                        14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM A CONFECÇÃO DE 13 LIVROS(PROPOSTA PARA INSTALAÇÃO DO CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ  [...]
                                         | 
                                         780,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080070
                                             
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
                                         | 
                                         9.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080071
                                             
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
                                         | 
                                         1.440,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080072
                                             
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
                                         | 
                                         1.440,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080073
                                             
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
                                         | 
                                         8.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080074
                                             
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
                                         | 
                                         360,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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