| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 31/05/2023 | 01010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
 | PAGO | 34,79 |  | 
	
                                                        | 31/05/2023 | 01010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
 | PAGO | 11,00 |  | 
	
                                                        | 31/05/2023 | 01010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
 | LIQUIDADO | 11,00 |  | 
	
                                                        | 31/05/2023 | 01010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
 | LIQUIDADO | 34,79 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 06050085 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, G [...]
 | LIQUIDADO | 60,00 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 06050085 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, G [...]
 | EMPENHADO | 60,00 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 06050084 A M S SUPERMERCADO LTAS
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
 | EMPENHADO | 246,20 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 06050083 A M S SUPERMERCADO LTAS
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
 | EMPENHADO | 3,80 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 06050082 A M S SUPERMERCADO LTAS
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE ACOLH [...]
 | EMPENHADO | 11,40 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 06050081 A M S SUPERMERCADO LTAS
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
 | EMPENHADO | 152,96 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 06050080 A M S SUPERMERCADO LTAS
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
 | EMPENHADO | 9,05 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 06050079 A M S SUPERMERCADO LTAS
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
 | EMPENHADO | 90,05 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 06050078 A M S SUPERMERCADO LTAS
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE ACOLH [...]
 | EMPENHADO | 1.055,57 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 06050077 A M S SUPERMERCADO LTAS
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE ACOLH [...]
 | EMPENHADO | 459,84 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 06050076 A M S SUPERMERCADO LTAS
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
 | EMPENHADO | 31,40 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 06050075 A M S SUPERMERCADO LTAS
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
 | EMPENHADO | 463,58 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 06050074 A M S SUPERMERCADO LTAS
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
 | EMPENHADO | 5,70 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 06050073 A M S SUPERMERCADO LTAS
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE ACOLH [...]
 | EMPENHADO | 189,60 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 06050072 A M S SUPERMERCADO LTAS
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE ACOLH [...]
 | EMPENHADO | 35,10 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 06050071 A M S SUPERMERCADO LTAS
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE ACOLH [...]
 | EMPENHADO | 714,30 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050212 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE TRÊS (03)  COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS,  [...]
 | LIQUIDADO | 100,00 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050212 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE TRÊS (03)  COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS,  [...]
 | EMPENHADO | 100,00 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050211 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, G [...]
 | EMPENHADO | 45,00 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050210 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE TRÊS (03)  COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS,  [...]
 | EMPENHADO | 60,00 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050209 RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS (02) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CIDADE DE FORTALEZA A RIO DE JANEIRO-RJ - IDA DIA 18/05/2023,  PACIENTE VIAJA [...]
 | LIQUIDADO | 3.645,00 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050209 RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS (02) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CIDADE DE FORTALEZA A RIO DE JANEIRO-RJ - IDA DIA 18/05/2023,  PACIENTE VIAJA [...]
 | EMPENHADO | 3.645,00 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050205 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS E CAPS AD DESTE MUNIC [...]
 | EMPENHADO | 7.355,96 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050204 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME  [...]
 | EMPENHADO | 786,50 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050203 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME  [...]
 | EMPENHADO | 1.007,10 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050202 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS E CAPS AD DESTE MUNIC [...]
 | EMPENHADO | 1.851,70 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050201 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS E CAPS AD DESTE MUNIC [...]
 | EMPENHADO | 840,25 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050200 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS E CAPS AD DESTE MUNIC [...]
 | EMPENHADO | 320,00 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050199 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS E CAPS AD DESTE MUNIC [...]
 | EMPENHADO | 70,20 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050198 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS E CAPS AD DESTE MUNIC [...]
 | EMPENHADO | 1.779,45 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050197 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
 | EMPENHADO | 104,50 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050196 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
 | EMPENHADO | 7.157,50 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050195 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
 | EMPENHADO | 114,00 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050194 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
 | EMPENHADO | 212,90 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050193 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
 | EMPENHADO | 1.389,94 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050192 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
 | EMPENHADO | 406,75 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050191 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
 | EMPENHADO | 420,00 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050190 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
 | EMPENHADO | 1.263,50 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050189 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS E CAPS AD DESTE MUNIC [...]
 | EMPENHADO | 51.295,75 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050188 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS E CAPS AD DESTE MUNIC [...]
 | EMPENHADO | 11.489,16 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050187 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS E CAPS AD DESTE MUNIC [...]
 | EMPENHADO | 4.770,00 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050186 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS E CAPS AD DESTE MUNIC [...]
 | EMPENHADO | 741,00 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050185 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS E CAPS AD DESTE MUNIC [...]
 | EMPENHADO | 22.276,80 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050184 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
 | EMPENHADO | 7.355,96 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050183 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
 | EMPENHADO | 1.142,00 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050182 FRANCISCO FERREIRA LEMOS
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS NAS DEPENDÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELI [...]
 | LIQUIDADO | 525,00 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050182 FRANCISCO FERREIRA LEMOS
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS NAS DEPENDÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELI [...]
 | EMPENHADO | 525,00 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050181 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
 | EMPENHADO | 22,80 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050180 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
 | EMPENHADO | 1.314,50 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050179 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
 | EMPENHADO | 22,80 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050178 SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS DE FERRO E VENTILADORES, NAS DEPENDENCIAS DO CEO E CAF DESTE MU [...]
 | LIQUIDADO | 350,00 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050178 SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS DE FERRO E VENTILADORES, NAS DEPENDENCIAS DO CEO E CAF DESTE MU [...]
 | EMPENHADO | 350,00 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050177 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
 | EMPENHADO | 77,30 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050176 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
 | EMPENHADO | 542,61 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050175 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
 | EMPENHADO | 193,60 |  | 
	
                                                        | 30/05/2023 | 04050174 A M S SUPERMERCADO LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
 | EMPENHADO | 70,00 |  |