VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
25/11/2021 | 2021 | 216,00 | ||
Quantidade: 1 Valor total: 216,00 |