lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06010013 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010013
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 81.195,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.M.A.S.
Orgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
Proj. atividade: 2.044 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR - ORDINARIO
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2023 2023 8.625,40
28/02/2023 2023 11.012,30
28/04/2023 2023 8.574,30
31/05/2023 2023 7.974,00
30/06/2023 2023 8.224,00
Quantidade: 5 Valor total: 44.410,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/02/2023 06010013 - 001 - 000 2023 8.625,40
02/03/2023 06010013 - 002 - 000 2023 11.012,30
28/04/2023 06010013 - 003 - 000 2023 8.574,30
01/06/2023 06010013 - 004 - 000 2023 7.974,00
03/07/2023 06010013 - 005 - 000 2023 8.224,00
Quantidade: 5 Valor total: 44.410,00

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