Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 07/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 06010050
                                             
                                             063.XXX.XXX-28 
                                            BRUNA NAGILA DE CARVALHO LIMA FARIAS
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUN [...]
                                         | 
                                        1.460,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
                                         | 
                                        78,66 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
                                         | 
                                        33,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010049
                                             
                                             04.238.951/0001-54 
                                            LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CON [...]
                                         | 
                                        6.350,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010092
                                             
                                             07.206.048/0001-08 
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
                                         | 
                                        84.784,82 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010102
                                             
                                             04.079.583/0001-49 
                                            ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        11.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010107
                                             
                                             63.390.041/0001-51 
                                            ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOS [...]
                                         | 
                                        3.780,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010108
                                             
                                             63.390.041/0001-51 
                                            ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOS [...]
                                         | 
                                        4.380,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010001
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
                                         | 
                                        33,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010001
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
                                         | 
                                        55,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03010035
                                             
                                             04.079.583/0001-49 
                                            ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIP [...]
                                         | 
                                        8.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03010001
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
                                         | 
                                        11,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010146
                                             
                                             04.079.583/0001-49 
                                            ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO
                                         | 
                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJA [...]
                                         | 
                                        6.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010174
                                             
                                             73.807.711/0001-46 
                                            LAY OUT SERVICOS DE INF. PROC. DADOS LTDA EPP
                                         | 
                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA  [...]
                                         | 
                                        2.600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020002
                                             
                                             13.017.113/0001-41 
                                            E. V. DA FROTA JUNIOR ME
                                         | 
                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDE [...]
                                         | 
                                        10.045,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020007
                                             
                                             856.XXX.XXX-87 
                                            PEDRO CESAR MELO TAVARES
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A VICOSA, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA P [...]
                                         | 
                                        250,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 02010016
                                             
                                             08.633.292/0001-01 
                                            MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE  [...]
                                         | 
                                        5.800,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010063
                                             
                                             057.XXX.XXX-23 
                                            FRANCISCO ASSIS LIRA FILHO
                                         | 
                                        11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE TRATORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ARAÇÃO E GRADEAÇÃO DE TERRA DE AGRICULTORES DO PROGRAMA FAZENDA PRODUTIVA  [...]
                                         | 
                                        1.600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010164
                                             
                                             077.XXX.XXX-64 
                                            FRANCISCO CLEILSON LIMA SOARES
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME DISPENSA DE [...]
                                         | 
                                        1.302,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010165
                                             
                                             927.XXX.XXX-97 
                                            AMSTHERDAN BARROS ALVES
                                         | 
                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE IPU-CE DE ACORDO C [...]
                                         | 
                                        1.575,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010064
                                             
                                             071.XXX.XXX-54 
                                            FRANCISCO RHENNAN ARAUJO FRANÇA
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA - AGC DISTRITO DE INGAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME  [...]
                                         | 
                                        700,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010152
                                             
                                             07.503.684/0001-93 
                                            GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI - EPP
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO [...]
                                         | 
                                        5.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010153
                                             
                                             14.769.245/0001-92 
                                            A AMARO F DA SILVA ME
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS TECNOLOGICAS, COM PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTR [...]
                                         | 
                                        2.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
                                         | 
                                        44,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
                                         | 
                                        83,15 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010139
                                             
                                             10.143.468/0001-99 
                                            ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORA [...]
                                         | 
                                        2.800,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010155
                                             
                                             23.257.366/0001-46 
                                            AVIN SERVICOS EIRELI - ME
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]
                                         | 
                                        400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010161
                                             
                                             07.191.777/0001-20 
                                            LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIREL
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4ª ME [...]
                                         | 
                                        15.449,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 06010033
                                             
                                             12.951.180/0001-76 
                                            SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
                                         | 
                                        2.250,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 06010046
                                             
                                             23.257.366/0001-46 
                                            AVIN SERVICOS EIRELI - ME
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]
                                         | 
                                        150,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |