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LISTA DE PAGAMENTOS - 2023 Foram encontradas 5778 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
26/05/2023 EMPENHO: 06050069
16.624.611/0105-37
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA(01) PASSAGEM NO TRECHO: IPU/CE A RIO DE JANEIRO/RJ A SR. MARIA NATALIA SABOIA DE SOUSA , POR SE TRATAR DE SITU [...]
06050069 - 001 - 000 461,61
26/05/2023 EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
04010001 - 136 - 000 33,00
26/05/2023 EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
04010001 - 137 - 000 2.158,12
26/05/2023 EMPENHO: 04050151
11.274.423/0001-16
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM DA TIREOIDE DA PACIENTE MARIA ARAUJO PEREIRA PAIVA, CONF [...]
04050151 - 001 - 000 145,00
26/05/2023 EMPENHO: 04050152
07.693.904/0001-99
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE ANTONIA LUCI [...]
04050152 - 001 - 000 550,00
26/05/2023 EMPENHO: 04050153
10.548.473/0001-81
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES AUDITIVOS DE AUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA E EMISSOES OTOACUSTICAS N [...]
04050153 - 001 - 000 380,00
26/05/2023 EMPENHO: 04050154
10.548.473/0001-81
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE NASOFIBROSCOPIA NO PAVIENTE ITALO JOVINO DE PAIVA, CONFORME SOLICI [...]
04050154 - 001 - 000 350,00
26/05/2023 EMPENHO: 04050155
09.442.856/0001-91
LABORATÓRIO CLINICO EDGARD CORRÊA LTDA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: HBalc, 25 oh vit D e Vit b12 NO PACIENTE PACIENTE MAR [...]
04050155 - 001 - 000 127,00
26/05/2023 EMPENHO: 04010002
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
04010002 - 017 - 000 11,50
26/05/2023 EMPENHO: 02050040
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
02050040 - 001 - 000 6.789,60
26/05/2023 EMPENHO: 03050037
21.255.717/0001-54
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO COM SAÍDA DA CIDADE DE IPU COM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES LOCALIZ [...]
03050037 - 001 - 000 108.420,00
26/05/2023 EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
02010001 - 056 - 000 22,00
26/05/2023 EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
02010001 - 057 - 000 8.169,56
26/05/2023 EMPENHO: 03010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
03010001 - 055 - 000 11,00
25/05/2023 EMPENHO: 06050058
***.984.573-**
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
06050058 - 001 - 000 250,00
25/05/2023 EMPENHO: 06050059
***.614.293-**
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORT [...]
06050059 - 001 - 000 100,00
25/05/2023 EMPENHO: 06050060
***.396.433-**
MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PAR [...]
06050060 - 001 - 000 100,00
25/05/2023 EMPENHO: 06050064
***.396.433-**
MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PAR [...]
06050064 - 001 - 000 100,00
25/05/2023 EMPENHO: 06050061
***.984.573-**
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
06050061 - 001 - 000 250,00
25/05/2023 EMPENHO: 06050062
***.614.293-**
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO,PARA VIAJAR A FORTA [...]
06050062 - 001 - 000 100,00
25/05/2023 EMPENHO: 04050145
***.301.453-**
ASARIAS ARAÚJO SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO, ASARIAS ARAUJO SILVA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 25 DE MAIO DE 2023, EM VIR [...]
04050145 - 001 - 000 250,00
25/05/2023 EMPENHO: 03050045
***.864.301-**
PEDRO IGOR RODRIGUES BEZERRA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PEDRO IGOR RODRIGUES BEZERRA OCUPANTEDO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETAREIA DE EDUCACAO, [...]
03050045 - 001 - 000 100,00
25/05/2023 EMPENHO: 06040082
32.586.167/0001-72
A M S SUPERMERCADO LTAS
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
06040082 - 001 - 000 3,80
25/05/2023 EMPENHO: 06040083
32.586.167/0001-72
A M S SUPERMERCADO LTAS
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
06040083 - 001 - 000 291,40
25/05/2023 EMPENHO: 06040084
32.586.167/0001-72
A M S SUPERMERCADO LTAS
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
06040084 - 001 - 000 3,80
25/05/2023 EMPENHO: 06040085
32.586.167/0001-72
A M S SUPERMERCADO LTAS
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
06040085 - 001 - 000 7,50
25/05/2023 EMPENHO: 06040086
32.586.167/0001-72
A M S SUPERMERCADO LTAS
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
06040086 - 001 - 000 110,66
25/05/2023 EMPENHO: 06040087
32.586.167/0001-72
A M S SUPERMERCADO LTAS
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
06040087 - 001 - 000 9,05
25/05/2023 EMPENHO: 06040088
32.586.167/0001-72
A M S SUPERMERCADO LTAS
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
06040088 - 001 - 000 108,10
25/05/2023 EMPENHO: 06040089
32.586.167/0001-72
A M S SUPERMERCADO LTAS
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
06040089 - 001 - 000 47,00

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