Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04050146
                                             
                                             11.439.609/0001-88 
                                            ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
                                         | 
                                        1.523,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080027
                                             
                                             13.233.350/0001-40 
                                            A CORSINO DE MESQUITA - ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR [...]
                                         | 
                                        69,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080028
                                             
                                             13.233.350/0001-40 
                                            A CORSINO DE MESQUITA - ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR [...]
                                         | 
                                        300,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080029
                                             
                                             13.233.350/0001-40 
                                            A CORSINO DE MESQUITA - ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR [...]
                                         | 
                                        34,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080030
                                             
                                             13.233.350/0001-40 
                                            A CORSINO DE MESQUITA - ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR [...]
                                         | 
                                        1.199,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080031
                                             
                                             13.233.350/0001-40 
                                            A CORSINO DE MESQUITA - ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR [...]
                                         | 
                                        569,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080032
                                             
                                             15.392.352/0001-07 
                                            FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
                                         | 
                                        69,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080063
                                             
                                             10.548.473/0001-81 
                                            ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA NA PACINETE MAR [...]
                                         | 
                                        2.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010002
                                             
                                             00.000.000/0332-86 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
                                         | 
                                        23,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 02010002
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERC [...]
                                         | 
                                        32.832,36 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 02080003
                                             
                                             15.392.352/0001-07 
                                            FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
                                         | 
                                        833,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 03030056
                                             
                                             11.439.609/0001-88 
                                            ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
                                         | 
                                        1.658,75 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 03030057
                                             
                                             11.439.609/0001-88 
                                            ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
                                         | 
                                        1.758,05 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 03030058
                                             
                                             11.439.609/0001-88 
                                            ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
                                         | 
                                        1.005,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 03050039
                                             
                                             11.439.609/0001-88 
                                            ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
                                         | 
                                        1.545,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 03080015
                                             
                                             15.392.352/0001-07 
                                            FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DEST [...]
                                         | 
                                        69,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 03080016
                                             
                                             15.392.352/0001-07 
                                            FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DEST [...]
                                         | 
                                        119,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 03080017
                                             
                                             15.392.352/0001-07 
                                            FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DEST [...]
                                         | 
                                        595,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 03080018
                                             
                                             36.217.593/0001-90 
                                            MICHELLE PASSOS MORORO - ME
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM [...]
                                         | 
                                        320,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01060024
                                             
                                             11.439.609/0001-88 
                                            ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                         | 
                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN [...]
                                         | 
                                        777,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01080039
                                             
                                             36.217.593/0001-90 
                                            MICHELLE PASSOS MORORO - ME
                                         | 
                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO [...]
                                         | 
                                        4.720,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01080035
                                             
                                             15.392.352/0001-07 
                                            FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI [...]
                                         | 
                                        69,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01080038
                                             
                                             36.217.593/0001-90 
                                            MICHELLE PASSOS MORORO - ME
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SE [...]
                                         | 
                                        4.160,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01060084
                                             
                                             00.378.257/0001-81 
                                            MINISTERIO DA FAZENDA
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 20 [...]
                                         | 
                                        76.255,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04050020
                                             
                                             26.628.908/0001-38 
                                            URSA COMERCIAL LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MARETIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA  [...]
                                         | 
                                        60.382,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010166
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
                                         | 
                                        40.685,26 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 06010010
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE  [...]
                                         | 
                                        6.759,28 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 06010011
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE  [...]
                                         | 
                                        1.655,28 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010017
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE  [...]
                                         | 
                                        7.637,74 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010018
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE  [...]
                                         | 
                                        924,66 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |