Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010019
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE  [...]
                                         | 
                                        17.178,04 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010020
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE  [...]
                                         | 
                                        15.391,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010020
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE  [...]
                                         | 
                                        60.578,23 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04070184
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE  [...]
                                         | 
                                        3.139,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 02040033
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
                                         | 
                                        5.546,91 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010184
                                             
                                             00.703.157/0001-83 
                                            CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS).
                                         | 
                                        1.635,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010185
                                             
                                             01.769.435/0001-68 
                                            ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TER [...]
                                         | 
                                        2.988,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01070066
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNI [...]
                                         | 
                                        4.717,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01070067
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
                                         | 
                                        2.094,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01070068
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS [...]
                                         | 
                                        12.857,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01050116
                                             
                                             08.971.694/0001-16 
                                            MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
                                         | 
                                        26.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01070064
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,  [...]
                                         | 
                                        51.377,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01070065
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,  [...]
                                         | 
                                        12.345,12 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01070099
                                             
                                             36.309.312/0001-29 
                                            RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFR [...]
                                         | 
                                        13.630,48 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01070100
                                             
                                             36.309.312/0001-29 
                                            RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFR [...]
                                         | 
                                        11.687,02 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01070101
                                             
                                             36.309.312/0001-29 
                                            RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFR [...]
                                         | 
                                        10.045,63 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04040079
                                             
                                             17.932.687/0001-04 
                                            ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
                                         | 
                                        7.803,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04040080
                                             
                                             17.932.687/0001-04 
                                            ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
                                         | 
                                        1.191,42 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04040081
                                             
                                             17.932.687/0001-04 
                                            ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
                                         | 
                                        6.736,64 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04040082
                                             
                                             17.932.687/0001-04 
                                            ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
                                         | 
                                        2.090,08 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04070055
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME  [...]
                                         | 
                                        2.228,10 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04070057
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME  [...]
                                         | 
                                        1.456,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04070058
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME  [...]
                                         | 
                                        2.137,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04070060
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME  [...]
                                         | 
                                        3.434,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04070061
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME  [...]
                                         | 
                                        3.290,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04070062
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME  [...]
                                         | 
                                        678,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01070062
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
                                         | 
                                        12.648,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080023
                                             
                                             854.XXX.XXX-87 
                                            VANDA LUCIA DE OLIVEIRA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORTE E COSTURA COM A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE CAMPOS CIRURGICOS, LENÇÕIS, LENÇÕIS LUVAS, CAMIS [...]
                                         | 
                                        6.715,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01030194
                                             
                                             051.XXX.XXX-08 
                                            ABRAAO DAVID COSTA DIAS MARTINS
                                         | 
                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA, COMPREENDENDO: SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO EM PASTAS AZ, CATALOGA [...]
                                         | 
                                        3.670,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010007
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO EXERCÍCIO DE 20 [...]
                                         | 
                                        791,53 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |