Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 06070052
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
                                         | 
                                        1.514,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 06070053
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
                                         | 
                                        1.286,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 06070054
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
                                         | 
                                        2.205,08 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 06070055
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
                                         | 
                                        671,04 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 06070058
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
                                         | 
                                        2.393,24 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 06070059
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
                                         | 
                                        692,10 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 06070061
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
                                         | 
                                        2.171,24 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 06070062
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
                                         | 
                                        618,08 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 06070088
                                             
                                             13.741.075/0001-75 
                                            JOSE FORTUNA DA SILVA ME
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
                                         | 
                                        1.462,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 06070089
                                             
                                             13.741.075/0001-75 
                                            JOSE FORTUNA DA SILVA ME
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
                                         | 
                                        795,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 06070090
                                             
                                             13.741.075/0001-75 
                                            JOSE FORTUNA DA SILVA ME
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
                                         | 
                                        628,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 06070091
                                             
                                             13.741.075/0001-75 
                                            JOSE FORTUNA DA SILVA ME
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
                                         | 
                                        773,35 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 06070092
                                             
                                             13.741.075/0001-75 
                                            JOSE FORTUNA DA SILVA ME
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
                                         | 
                                        788,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 06070093
                                             
                                             13.741.075/0001-75 
                                            JOSE FORTUNA DA SILVA ME
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
                                         | 
                                        817,35 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 06070094
                                             
                                             13.741.075/0001-75 
                                            JOSE FORTUNA DA SILVA ME
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
                                         | 
                                        647,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04070056
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME  [...]
                                         | 
                                        31.804,54 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04070059
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME  [...]
                                         | 
                                        38.725,28 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04070163
                                             
                                             13.741.075/0001-75 
                                            JOSE FORTUNA DA SILVA ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA E [...]
                                         | 
                                        2.840,75 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04070164
                                             
                                             13.741.075/0001-75 
                                            JOSE FORTUNA DA SILVA ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA E [...]
                                         | 
                                        2.820,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080017
                                             
                                             63.401.665/0001-27 
                                            BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DENTAL MACIA ADULTAS E INFANTIL DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA  NESTE MU [...]
                                         | 
                                        5.448,10 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 03070014
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
                                         | 
                                        5.029,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 03070017
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
                                         | 
                                        7.768,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 03070018
                                             
                                             13.184.101/0001-01 
                                            SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
                                         | 
                                        6.761,55 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01070132
                                             
                                             13.741.075/0001-75 
                                            JOSE FORTUNA DA SILVA ME
                                         | 
                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTR [...]
                                         | 
                                        1.751,05 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01070131
                                             
                                             13.741.075/0001-75 
                                            JOSE FORTUNA DA SILVA ME
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
                                         | 
                                        4.738,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010063
                                             
                                             057.XXX.XXX-23 
                                            FRANCISCO ASSIS LIRA FILHO
                                         | 
                                        11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE TRATORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ARAÇÃO E GRADEAÇÃO DE TERRA DE AGRICULTORES DO PROGRAMA FAZENDA PRODUTIVA  [...]
                                         | 
                                        1.600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010061
                                             
                                             318.XXX.XXX-97 
                                            DEUSDETE POSSIDONIO BARROS
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DR. JO [...]
                                         | 
                                        1.400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 03070045
                                             
                                             078.XXX.XXX-17 
                                            ANTONIA IARA ARAUJO PERES
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU(SEDE E SERTÃO).
                                         | 
                                        4.570,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01070058
                                             
                                             01.402.427/0001-89 
                                            AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
                                         | 
                                        18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
                                         | 
                                        128,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010152
                                             
                                             07.503.684/0001-93 
                                            GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI - EPP
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO [...]
                                         | 
                                        5.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |