| Data | 
                                        Número Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Fase | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                
                                
                                	
                                                        | 09/05/2023 | 
                                                        01050039 
                                                        M L BARROSO LIMA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        374,30 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2023 | 
                                                        01050038 
                                                        M L BARROSO LIMA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        154,90 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2023 | 
                                                        01050037 
                                                        M L BARROSO LIMA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        887,31 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2023 | 
                                                        01050036 
                                                        CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        22.596,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2023 | 
                                                        01050036 
                                                        CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        22.596,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2023 | 
                                                        01050035 
                                                        CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        473.900,96 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01050035 
                                                        CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        473.900,96 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01050033 
                                                        CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        37.184,24 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01050033 
                                                        CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        37.184,24 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01050032 
                                                        ANTONIO JAIRO DA COSTA LEITAO
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 AJUDA DE CUSTO, AO SERVIDOR PUBLICA, ANTONIO JAIRO DA COSTA LEITAO, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01050032 
                                                        ANTONIO JAIRO DA COSTA LEITAO
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 AJUDA DE CUSTO, AO SERVIDOR PUBLICA, ANTONIO JAIRO DA COSTA LEITAO, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01050031 
                                                        FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JUNIOR
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 AJUDA DE CUSTO, AO SERVIDOR PUBLICA, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BAND [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01050031 
                                                        FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JUNIOR
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 AJUDA DE CUSTO, AO SERVIDOR PUBLICA, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BAND [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01050030 
                                                        JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 AJUDA DE CUSTO, AO SERVIDOR PUBLICA, JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUS [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01050030 
                                                        JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 AJUDA DE CUSTO, AO SERVIDOR PUBLICA, JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUS [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01050029 
                                                        KEYLA PAULINO MARTINS
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA PUBLICA, KEYLA PAULINO MARTINS, SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA , PARA VIAJAR A CIDADE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        250,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        KEYLA PAULINO MARTINS
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA PUBLICA, KEYLA PAULINO MARTINS, SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA , PARA VIAJAR A CIDADE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        250,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01050025 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        14.634,45 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2023 | 
                                                        01050024 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.097,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2023 | 
                                                        01050023 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        6.622,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2023 | 
                                                        01050003 
                                                        AVIN SERVICOS EIRELI - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        400,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2023 | 
                                                        01040145 
                                                        AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB.
                                                         |                                                                                                               
                                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA AMBIETAL CONFORME DAM EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        912,92 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2023 | 
                                                        01040145 
                                                        AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB.
                                                         |                                                                                                               
                                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA AMBIETAL CONFORME DAM EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        912,92 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2023 | 
                                                        01010005 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        351,66 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2023 | 
                                                        01010005 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        351,66 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2023 | 
                                                        01010002 
                                                        CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        37,97 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2023 | 
                                                        01010002 
                                                        CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        37,97 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        06050029 
                                                        JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORT [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        100,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        06050028 
                                                        ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        250,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        06050019 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.717,55 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        06050018 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.246,70 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        06050017 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.413,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        06050014 
                                                        AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        129,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        06050013 
                                                        AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        129,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        06050012 
                                                        AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        129,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        06050011 
                                                        AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        129,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        06050010 
                                                        A CORSINO DE MESQUITA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        34,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        06050009 
                                                        A CORDINO DE MESQUITA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        34,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        06050008 
                                                        A CORSINO DE MESQUITA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        34,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        06050007 
                                                        A CORSINO DE MESQUITA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        34,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        A CORSINO DE MESQUITA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        34,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        06050005 
                                                        A CORDINO DE MESQUITA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        34,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        06050004 
                                                        A CORSINO DE MESQUITA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        34,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        06010049 
                                                        ANTONIA ADRIANA CAVALCANTE PAIVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.302,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        06010006 
                                                        SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ASSIS [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        135,08 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        06010006 
                                                        SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ASSIS [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        135,08 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        06010004 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        371,10 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        06010004 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        371,10 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        04050060 
                                                        ALFREDO ALVES FONTELES-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        715,59 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        04050059 
                                                        ALFREDO ALVES FONTELES-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        3.209,30 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        04050058 
                                                        ALFREDO ALVES FONTELES-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        5.704,05 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        04050057 
                                                        ALFREDO ALVES FONTELES-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        4.607,17 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        04050056 
                                                        ALFREDO ALVES FONTELES-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        763,37 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        04050055 
                                                        ALFREDO ALVES FONTELES-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.477,37 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        04050048 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        600,90 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        04050047 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        3.626,80 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        04050046 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        3.421,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        04050045 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        39.165,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        04050044 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.417,10 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        04050043 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.279,85 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         |