| Data | 
                                        Número Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Fase | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                
                                
                                	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        02050008 
                                                        ALFREDO ALVES FONTENELES ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        204,42 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        02050008 
                                                        ALFREDO ALVES FONTENELES ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        204,42 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        02050007 
                                                        ALFREDO ALVES FONTENELES ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.800,72 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        02050007 
                                                        ALFREDO ALVES FONTENELES ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.800,72 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        02050006 
                                                        AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        387,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        02050006 
                                                        AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        387,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        02010041 
                                                        JOSE FALCONIERE PERES DE SOUSA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        400,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01050034 
                                                        MEGARON ENGENHARIA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E PASSEIOS MUNICIPAIS D [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        80.030,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01050034 
                                                        MEGARON ENGENHARIA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E PASSEIOS MUNICIPAIS D [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        80.030,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01050032 
                                                        ANTONIO JAIRO DA COSTA LEITAO
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 AJUDA DE CUSTO, AO SERVIDOR PUBLICA, ANTONIO JAIRO DA COSTA LEITAO, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01050031 
                                                        FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JUNIOR
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 AJUDA DE CUSTO, AO SERVIDOR PUBLICA, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BAND [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01050030 
                                                        JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 AJUDA DE CUSTO, AO SERVIDOR PUBLICA, JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUS [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01050029 
                                                        KEYLA PAULINO MARTINS
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA PUBLICA, KEYLA PAULINO MARTINS, SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA , PARA VIAJAR A CIDADE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        250,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01050028 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        14.630,25 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01050027 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        64.347,12 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01050026 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        16.007,10 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01050022 
                                                        ALFREDO ALVES FONTENELES ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.476,29 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01050022 
                                                        ALFREDO ALVES FONTENELES ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.476,29 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01050021 
                                                        AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        516,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01050020 
                                                        AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        130,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01050019 
                                                        AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        128,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01050018 
                                                        AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        128,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01050017 
                                                        AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        129,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01050016 
                                                        AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        129,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01050015 
                                                        AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        387,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01050014 
                                                        FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        158,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01050013 
                                                        FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.036,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01050012 
                                                        FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        250,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01050010 
                                                        A CORDINO DE MESQUITA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        12,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01050009 
                                                        A CORSINO DE MESQUITA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA, CONFORME CONTRAT [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        34,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01050008 
                                                        PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
                                                         |                                                                                                               
                                                        18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDAD [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        250,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01050008 
                                                        PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
                                                         |                                                                                                               
                                                        18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDAD [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        250,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01050007 
                                                        A CORDINO DE MESQUITA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORD [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        24,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01030190 
                                                        ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO E FOMENTO N° 001/2023, DE 01 DE MARÇO DE 2023 - CONCRETIZAÇÃO E PARCERIA, CUSTEIO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        32.014,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01020018 
                                                        PABLO PAULO PEREIRA
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRABALHOS DE MANUTEÇÃO DE GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE FARIAS NES [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.420,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01010064 
                                                        FRANCISCO RHENNAN ARAUJO FRANÇA
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA - AGC DISTRITO DE INGAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        700,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01010004 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        897,53 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01010004 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        94,17 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01010004 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        676,14 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01010004 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        897,53 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01010004 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        94,17 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01010004 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        676,14 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01010002 
                                                        CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        22,28 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 08/05/2023 | 
                                                        01010002 
                                                        CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        22,28 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 05/05/2023 | 
                                                        06050027 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        632,10 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 05/05/2023 | 
                                                        06050026 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.514,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 05/05/2023 | 
                                                        06050025 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.643,99 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 05/05/2023 | 
                                                        06050024 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        820,35 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 05/05/2023 | 
                                                        06050023 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.480,85 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 05/05/2023 | 
                                                        06050022 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.528,30 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 05/05/2023 | 
                                                        06050021 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.598,20 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 05/05/2023 | 
                                                        06050020 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        820,35 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 05/05/2023 | 
                                                        06050019 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.717,55 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 05/05/2023 | 
                                                        06050018 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.246,70 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 05/05/2023 | 
                                                        06050017 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.413,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 05/05/2023 | 
                                                        06050016 
                                                        VICENTE A BEZERRA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.778,20 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 05/05/2023 | 
                                                        06050015 
                                                        VICENTE A BEZERRA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  DESTE MUNIC [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.695,10 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 05/05/2023 | 
                                                        06050002 
                                                        ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        261,11 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 05/05/2023 | 
                                                        06040090 
                                                        A M S SUPERMERCADO LTAS
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        394,86 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 05/05/2023 | 
                                                        06040089 
                                                        A M S SUPERMERCADO LTAS
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        47,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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