Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 22/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020060
                                             
                                             42.042.022/0001-64 
                                            PAULO SERGIO FILOMENO CALADO 41361229349
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR PAULO CALADO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE [...]
                                         | 
                                        9.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020061
                                             
                                             31.832.051/0001-03 
                                            MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI - ME
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, TRIO ELETRICO E PRODUÇÃO DO EVENTO ALUS [...]
                                         | 
                                        19.999,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020062
                                             
                                             37.089.327/0001-91 
                                            CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, TRIO ELETRICO E PRODUÇÃO DO EVENTO ALUS [...]
                                         | 
                                        19.275,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020063
                                             
                                             24.730.537/0001-75 
                                            P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA - EPP
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, TRIO ELETRICO E PRODUÇÃO DO EVENTO ALUS [...]
                                         | 
                                        7.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020064
                                             
                                             17.663.773/0001-50 
                                            LOKA EVENTOS LTDA - ME
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O PESSOAL DE APOIO DO EVENTO ALUSI [...]
                                         | 
                                        8.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020065
                                             
                                             47.460.383/0001-44 
                                            MYLA MACHADO VERISSIMO PINTO 07184903390
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA FRAN & DIEGO DO EVENTO ALUSIVO AO CARNAVAL 20 [...]
                                         | 
                                        10.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020068
                                             
                                             40.260.392/0001-42 
                                            YURY PRESSÃO E BANDA LETA - ME
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR YURY PRESSÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARNAVAL 2023, CONF [...]
                                         | 
                                        7.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020069
                                             
                                             10.880.424/0001-41 
                                            CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO RENOMADO CANTOR SEBASTHIAN MONTEIRO PAERA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARN [...]
                                         | 
                                        15.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020070
                                             
                                             35.272.617/0001-40 
                                            FIROLI PRODUÇÃO E SONORIZAÇÃO EIRELI
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR MICHEL FIRMO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARNAVAL 2023, CONFOR [...]
                                         | 
                                        25.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020066
                                             
                                             32.377.952/0001-15 
                                            SIMONE MENDES PRODUCOES MUSICAIS LTDA - EPP
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO MUSICAL DA RENOMADA SIMONE MENDES PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARNAVAL 2023, CONFORME CONTRATO.
                                         | 
                                        150.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020067
                                             
                                             27.260.408/0001-59 
                                            SOL PRODUÇÃO E ADMINSTRAÇAO ARTISITICA LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A  CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DA RENOMADA CANTORA SOLANGE ALMEIDA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARN [...]
                                         | 
                                        75.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020035
                                             
                                             362.XXX.XXX-53 
                                            AUGUSTO EDVAN FARIAS
                                         | 
                                        19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, AUGUSTO EDVAN FARIAS, SECRETARIO DE MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANCA, PARA VI [...]
                                         | 
                                        500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020053
                                             
                                             370.XXX.XXX-68 
                                            JOAO BOSCO MARTINS LOPES
                                         | 
                                        11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, JOÃO BOSCO MARTINS LOPES, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 10 DE F [...]
                                         | 
                                        250,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020052
                                             
                                             730.XXX.XXX-15 
                                            ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE TRÊS AJUDA DE CUSTOS AO PREFEITO MUNICIPAL  ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA PARA VIAJAR A BRASILIA A SERVIÇO DO MU [...]
                                         | 
                                        5.400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020056
                                             
                                             00.420.142/0001-08 
                                            R N LOPES ME
                                         | 
                                        19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
                                         | 
                                        871,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020038
                                             
                                             29.030.232/0001-74 
                                            JOAO BATISTA VASCONCELOS
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO DESTINADA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        1.750,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020044
                                             
                                             11.806.395/0001-30 
                                            SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREMOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COM [...]
                                         | 
                                        39.900,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020055
                                             
                                             00.420.142/0001-08 
                                            R N LOPES ME
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIS [...]
                                         | 
                                        917,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04020055
                                             
                                             00.420.142/0001-08 
                                            R N LOPES ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 00 [...]
                                         | 
                                        941,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03020022
                                             
                                             00.420.142/0001-08 
                                            R N LOPES ME
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº [...]
                                         | 
                                        954,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020054
                                             
                                             00.420.142/0001-08 
                                            R N LOPES ME
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 0 [...]
                                         | 
                                        1.308,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
                                         | 
                                        95,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
                                         | 
                                        165,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010002
                                             
                                             00.000.000/0332-86 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
                                         | 
                                        11,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04020037
                                             
                                             05.318.733/0001-92 
                                            TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
                                         | 
                                        14.583,32 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04020038
                                             
                                             05.318.733/0001-92 
                                            TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
                                         | 
                                        29.625,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020042
                                             
                                             21.181.254/0001-23 
                                            SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 5ª MEDIÇÃO(2020/2021) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NA [...]
                                         | 
                                        17.404,18 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020043
                                             
                                             21.181.254/0001-23 
                                            SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 5ª MEDIÇÃO(20220 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL [...]
                                         | 
                                        11.655,18 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03020009
                                             
                                             241.XXX.XXX-15 
                                            ANTONIA IVETE FARIAS BEZERRA BRAGA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANTONIA IVETE FARIAS BEZERRA BRAGA OCUPANTEDO CARGO DE PROFESSORA MUNICIPAL, PARA VIAJAR A FOR [...]
                                         | 
                                        50,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03020010
                                             
                                             650.XXX.XXX-87 
                                            MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESSORA MUNICIPAL, PARA VIAJAR A FORTALEZ [...]
                                         | 
                                        50,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |