Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 15/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010003
                                             
                                             00.000.000/0332-86 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
                                         | 
                                        11,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010006
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO D [...]
                                         | 
                                        892,42 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010004
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
                                         | 
                                        31.685,71 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010004
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
                                         | 
                                        55,46 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010005
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
                                         | 
                                        127.449,41 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 06010003
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
                                         | 
                                        408,72 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 06010001
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
                                         | 
                                        22,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010004
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
                                         | 
                                        38.423,47 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010005
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
                                         | 
                                        10.104,45 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010001
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
                                         | 
                                        11,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010001
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
                                         | 
                                        33,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03010052
                                             
                                             01.169.593/0001-87 
                                            ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA LUZIA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.B JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO,  [...]
                                         | 
                                        72,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 02010044
                                             
                                             07.954.514/0001-25 
                                            SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO CEARÁ - SEDUC
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFRENTE AO RESSARCIMENTO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES, CUJO O MESMO ENCONTRA-SE  [...]
                                         | 
                                        7.564,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04020035
                                             
                                             00.599.932/0001-00 
                                            COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(OINÇAS CIRURGICAS, PORTA AGULHAS, CABO DE BISTURI E TESOURAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO [...]
                                         | 
                                        6.210,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
                                         | 
                                        22,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
                                         | 
                                        81,28 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010142
                                             
                                             11.439.609/0001-88 
                                            ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICI [...]
                                         | 
                                        857,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010004
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
                                         | 
                                        478,71 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010004
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
                                         | 
                                        4.342,16 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010141
                                             
                                             11.439.609/0001-88 
                                            ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEST [...]
                                         | 
                                        658,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010143
                                             
                                             11.439.609/0001-88 
                                            ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEST [...]
                                         | 
                                        757,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 06010038
                                             
                                             11.439.609/0001-88 
                                            ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
                                         | 
                                        1.753,10 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 06010001
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
                                         | 
                                        44,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 06010001
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
                                         | 
                                        11,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010001
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
                                         | 
                                        77,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010001
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
                                         | 
                                        44,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03010017
                                             
                                             11.439.609/0001-88 
                                            ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
                                         | 
                                        1.357,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03010018
                                             
                                             11.439.609/0001-88 
                                            ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
                                         | 
                                        1.357,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03010030
                                             
                                             11.439.609/0001-88 
                                            ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
                                         | 
                                        1.443,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03010031
                                             
                                             11.439.609/0001-88 
                                            ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
                                         | 
                                        2.107,25 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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