Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03020011
                                             
                                             874.XXX.XXX-15 
                                            MARIA DAS GRAÇAS SOARES
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA DAS GRACAS SOARES, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESSORA MUNICIPAL, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO [...]
                                         | 
                                        50,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03020012
                                             
                                             751.XXX.XXX-72 
                                            LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 14 DE FEVER [...]
                                         | 
                                        50,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 02010029
                                             
                                             228.XXX.XXX-72 
                                            TERESA GUILHERME PERES
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO, NA RUA ANTONIO MEMORIA, S/N, [...]
                                         | 
                                        2.604,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03020013
                                             
                                             456.XXX.XXX-20 
                                            PAULINO MACIEL DA COSTA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS: E.M.E.B. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO E E.M. [...]
                                         | 
                                        420,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03020016
                                             
                                             461.XXX.XXX-00 
                                            CARLOS ALBERTO MESQUITA DE ABREU
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
                                         | 
                                        1.700,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03020014
                                             
                                             122.XXX.XXX-91 
                                            EUGENIO HENRIQUE DE CAMPOS
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU.
                                         | 
                                        575,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
                                         | 
                                        72,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020079
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 878408/2018 OPERACAO 1059740-55 MUNICIPIO DE IPU, ALTERACAO DE VIGENCIA PARA 15/02/2024.
                                         | 
                                        1.700,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020037
                                             
                                             02.678.287/0001-39 
                                            ASSOCIAÇÃO RENOVAÇÃO CARISM CATOLICA CRISTO REI CE
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINACEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CALENDÁRIO REGIONAL DAS COMUNIDADES DE IPU(PASTORAIS) COM FOCO VOLTADO PA [...]
                                         | 
                                        8.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010004
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
                                         | 
                                        1.668,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 06010001
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
                                         | 
                                        11,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010003
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
                                         | 
                                        1.817,93 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04020039
                                             
                                             07.206.048/0001-08 
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
                                         | 
                                        4.255,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04020040
                                             
                                             07.206.048/0001-08 
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
                                         | 
                                        230.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04020041
                                             
                                             07.206.048/0001-08 
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
                                         | 
                                        35.734,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04020044
                                             
                                             07.206.048/0001-08 
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
                                         | 
                                        199.850,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04020045
                                             
                                             07.693.904/0001-99 
                                            CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONACIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE DO PACIENTE  [...]
                                         | 
                                        600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010001
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
                                         | 
                                        44,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010001
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
                                         | 
                                        22,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010001
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
                                         | 
                                        11,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03010003
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
                                         | 
                                        88,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03010003
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
                                         | 
                                        143,29 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 16/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03010005
                                             
                                             07.530.736/0001-10 
                                            SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
                                         | 
                                        81,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03020004
                                             
                                             857.XXX.XXX-34 
                                            MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA,PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA  [...]
                                         | 
                                        50,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03020005
                                             
                                             001.XXX.XXX-31 
                                            ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA,PARA VIAJAR A TIANGUA, N [...]
                                         | 
                                        50,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03020006
                                             
                                             751.XXX.XXX-72 
                                            LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA,PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 09 DE FEVEREIR [...]
                                         | 
                                        50,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04020036
                                             
                                             07.472.016/0001-46 
                                            LEONETE FERREIRA GUIMARÃES XIMENES
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ESFIGNOMAMETRO, APARELHO DE GLICEMIA E OXIMETRO DE PULSO/DEDO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES [...]
                                         | 
                                        15.899,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020036
                                             
                                             051.XXX.XXX-08 
                                            ABRAAO DAVID COSTA DIAS MARTINS
                                         | 
                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA, COMPREENDENDO: BUSCA E SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE, SETOR PESSO [...]
                                         | 
                                        2.400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
                                         | 
                                        11,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
                                         | 
                                        93,77 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |