Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04050071
                                             
                                             05.976.215/0001-66 
                                            M L BARROSO LIMA ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO  [...]
                                         | 
                                        778,35 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04050072
                                             
                                             05.976.215/0001-66 
                                            M L BARROSO LIMA ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO  [...]
                                         | 
                                        221,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04050073
                                             
                                             05.976.215/0001-66 
                                            M L BARROSO LIMA ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO  [...]
                                         | 
                                        257,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04050074
                                             
                                             05.976.215/0001-66 
                                            M L BARROSO LIMA ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO  [...]
                                         | 
                                        237,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04050075
                                             
                                             05.976.215/0001-66 
                                            M L BARROSO LIMA ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO  [...]
                                         | 
                                        296,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04050076
                                             
                                             05.976.215/0001-66 
                                            M L BARROSO LIMA ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO  [...]
                                         | 
                                        122,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 03080012
                                             
                                             00.199.507/0001-16 
                                            F H V FREIRE ME
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PO 06 KG TIPO 9ABC) COM VALIDADE DE 01 ANO DESTINADOS A E.M.E.B. MARIA VALDEMIRA COELHO NESTE MUNICIP [...]
                                         | 
                                        580,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 03070019
                                             
                                             028.XXX.XXX-02 
                                            FRANCISCO JOSENIR SAMPAIO MESQUITA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO, JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI / SECRET [...]
                                         | 
                                        1.320,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01060106
                                             
                                             19.122.111/0001-07 
                                            AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2023 DE 19 DE JUNHO DE 2023, OBJETO: A CONCRETIZAÇÃO DE PARCERIA,  CUSTEIO DE PARCERIA.  [...]
                                         | 
                                        20.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01080009
                                             
                                             19.599.914/0001-49 
                                            FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
                                         | 
                                        426,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01080016
                                             
                                             08.000.596/0001-31 
                                            ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DA ALEGRIA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇONFECÇÃO DE 130 UNIDADES DE BULES DE ARGILA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        3.250,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010004
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
                                         | 
                                        2.063,46 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010004
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
                                         | 
                                        857,59 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010004
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
                                         | 
                                        97,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01070108
                                             
                                             05.318.733/0001-92 
                                            TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8°  [...]
                                         | 
                                        1.062,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01070109
                                             
                                             05.318.733/0001-92 
                                            TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8°  [...]
                                         | 
                                        5.875,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01070110
                                             
                                             05.318.733/0001-92 
                                            TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8°  [...]
                                         | 
                                        8.680,55 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01080030
                                             
                                             30.428.949/0001-58 
                                            AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB.
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA AMBIETAL CONFORME DAM EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        1.520,59 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 06010006
                                             
                                             07.530.736/0001-10 
                                            SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ASSIS [...]
                                         | 
                                        55,01 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010045
                                             
                                             07.040.108/0001-57 
                                            COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA  AO CONSUMO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE [...]
                                         | 
                                        280,43 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04070136
                                             
                                             05.318.733/0001-92 
                                            TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
                                         | 
                                        5.555,55 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080004
                                             
                                             19.599.914/0001-49 
                                            FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
                                         | 
                                        790,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080005
                                             
                                             19.599.914/0001-49 
                                            FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
                                         | 
                                        380,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080021
                                             
                                             07.206.048/0001-08 
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
                                         | 
                                        12.101,55 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 04080034
                                             
                                             07.206.048/0001-08 
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
                                         | 
                                        178,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01080007
                                             
                                             19.599.914/0001-49 
                                            FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
                                         | 
                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
                                         | 
                                        1.051,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01070113
                                             
                                             05.318.733/0001-92 
                                            TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
                                         | 
                                        19.750,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01080008
                                             
                                             19.599.914/0001-49 
                                            FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
                                         | 
                                        250,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 01080023
                                             
                                             873.XXX.XXX-59 
                                            JOAO PAULO FERRO PEREIRA
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PAULO FERRO PEREIRA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , PARA VIAJAR A CIDADE DE VAR [...]
                                         | 
                                        50,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/08/2023 | 
                                        EMPENHO: 06080005
                                             
                                             625.XXX.XXX-15 
                                            ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
                                         | 
                                        250,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |