Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010080
                                             
                                             12.951.180/0001-76 
                                            SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
                                         | 
                                        750,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010081
                                             
                                             12.951.180/0001-76 
                                            SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
                                         | 
                                        4.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010094
                                             
                                             10.143.468/0001-99 
                                            ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORA [...]
                                         | 
                                        2.200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010103
                                             
                                             23.257.366/0001-46 
                                            AVIN SERVICOS EIRELI - ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]
                                         | 
                                        750,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010103
                                             
                                             23.257.366/0001-46 
                                            AVIN SERVICOS EIRELI - ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]
                                         | 
                                        660,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04020008
                                             
                                             38.415.263/0001-34 
                                            ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PONTO ELETRÔNICO, SUPORTE A GESTÃO DA FOLHA DE PONTO E LICENÇA DE SOFTWARES DA SECRETARIA [...]
                                         | 
                                        1.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010001
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
                                         | 
                                        22,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010001
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
                                         | 
                                        11,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 02010017
                                             
                                             12.951.180/0001-76 
                                            SITELCOM SERVIÇOS LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
                                         | 
                                        2.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03010016
                                             
                                             12.951.180/0001-76 
                                            SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
                                         | 
                                        2.750,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03010029
                                             
                                             10.143.468/0001-99 
                                            ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORA [...]
                                         | 
                                        2.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03010043
                                             
                                             04.493.726/0001-64 
                                            ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINIS [...]
                                         | 
                                        43.327,67 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03010044
                                             
                                             23.257.366/0001-46 
                                            AVIN SERVICOS EIRELI - ME
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]
                                         | 
                                        100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03010001
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
                                         | 
                                        11,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010134
                                             
                                             12.951.180/0001-76 
                                            SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
                                         | 
                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
                                         | 
                                        2.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010147
                                             
                                             26.726.370/0001-02 
                                            GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS LTDA
                                         | 
                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCI [...]
                                         | 
                                        3.800,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020006
                                             
                                             48.392.031/0001-61 
                                            RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS  + HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL SR. ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA, NO TRECH [...]
                                         | 
                                        4.281,59 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03010010
                                             
                                             10.550.908/0001-22 
                                            FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        250,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 06010039
                                             
                                             603.XXX.XXX-32 
                                            ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
                                         | 
                                        45,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010056
                                             
                                             739.XXX.XXX-68 
                                            ALEX SOUZA MATOS MORORO
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO RONALDO CESAR AGUIAR LIMA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MI [...]
                                         | 
                                        1.100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010154
                                             
                                             32.447.784/0001-97 
                                            JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA
                                         | 
                                        19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DAS DAS VIAS PÚBLICAS NA [...]
                                         | 
                                        1.300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
                                         | 
                                        77,46 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
                                         | 
                                        11,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010163
                                             
                                             36.687.092/0001-77 
                                            ASSOCIAÇÃO FILARMÔNICA ANTONIO FREIRE
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO Nº 007/2022, COM CONCESSÃO DE APOIO À INSTITUIÇÃO FILARMONICA ANTONIO FREIRE, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO IN [...]
                                         | 
                                        5.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010004
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
                                         | 
                                        1.197,77 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020003
                                             
                                             10.842.734/0001-71 
                                            DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IP [...]
                                         | 
                                        58.130,98 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020004
                                             
                                             10.842.734/0001-71 
                                            DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IP [...]
                                         | 
                                        4.648,53 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04020009
                                             
                                             11.158.345/0001-94 
                                            NUCLEO DE REF EM SERV DE OFTALMOLOGIA DO CEARA LTD
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO (SONDAGEM EM VIAS LACRIMAIS) A SER REALIZADO NO PACIEN [...]
                                         | 
                                        4.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03010001
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
                                         | 
                                        11,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01020008
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
                                         | 
                                        697,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |