Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04020010
                                             
                                             00.378.257/0001-81 
                                            MINISTERIO DA FAZENDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO MODALIDADE SIMPLIFICADO Nº 02110001200174680682388 DA AUTARQUIA MUNICIPAL [...]
                                         | 
                                        87.923,59 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 06010040
                                             
                                             026.XXX.XXX-85 
                                            MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJA [...]
                                         | 
                                        50,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 06010041
                                             
                                             044.XXX.XXX-74 
                                            LUCIANA SILVA PONTES
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LUCIANA SILVA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A HIDROLAN [...]
                                         | 
                                        50,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 06010042
                                             
                                             074.XXX.XXX-52 
                                            FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZIND [...]
                                         | 
                                        50,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 06010043
                                             
                                             056.XXX.XXX-71 
                                            JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTA [...]
                                         | 
                                        100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 06010044
                                             
                                             625.XXX.XXX-15 
                                            ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
                                         | 
                                        250,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010101
                                             
                                             416.XXX.XXX-20 
                                            ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
                                         | 
                                        100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010100
                                             
                                             40.520.253/0001-00 
                                            JAIR ALVES BERNARDO
                                         | 
                                        11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, TAMANHOS P, M, G E GG, DESTINADAS AOS INSCRITOS PARA A 11ª CAVALGADA DE SÃO SEBASTIÃO DEST [...]
                                         | 
                                        9.776,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010098
                                             
                                             15.413.085/0001-07 
                                            MARIA AUGUSTA RIBEIRO MARTINS 2087719306
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        1.200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010144
                                             
                                             603.XXX.XXX-32 
                                            ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
                                         | 
                                        60,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 06010045
                                             
                                             603.XXX.XXX-32 
                                            ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA CHAVE DE INGUINIÇÃO DO VEICULO L 200, PLACA PMR-4503, JUNTO A  SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
                                         | 
                                        175,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010099
                                             
                                             603.XXX.XXX-32 
                                            ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
                                         | 
                                        60,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010100
                                             
                                             603.XXX.XXX-32 
                                            ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
                                         | 
                                        120,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 03010034
                                             
                                             603.XXX.XXX-32 
                                            ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
                                         | 
                                        200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010145
                                             
                                             603.XXX.XXX-32 
                                            ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
                                         | 
                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
                                         | 
                                        70,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
                                         | 
                                        11,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
                                         | 
                                        130,03 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
                                         | 
                                        11,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010004
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
                                         | 
                                        361,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010001
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
                                         | 
                                        11,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 02010001
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
                                         | 
                                        22,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 06010037
                                             
                                             00.360.305/1423-24 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGUL [...]
                                         | 
                                        3.640,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010096
                                             
                                             01.865.306/0001-73 
                                            RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE MARCA EPSON L3250 DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE  [...]
                                         | 
                                        1.499,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010059
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINAN [...]
                                         | 
                                        13.246,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010049
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 [...]
                                         | 
                                        1.803,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 01010046
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
                                         | 
                                        21.516,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 06010015
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICI [...]
                                         | 
                                        13.554,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010027
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
                                         | 
                                        27.779,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010029
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
                                         | 
                                        28.118,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/02/2023 | 
                                        EMPENHO: 04010029
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
                                         | 
                                        7.572,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |