lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2023 Foram encontradas 5778 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
02/02/2023 EMPENHO: 04020010
00.378.257/0001-81
MINISTERIO DA FAZENDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO MODALIDADE SIMPLIFICADO Nº 02110001200174680682388 DA AUTARQUIA MUNICIPAL [...]
04020010 - 001 - 000 87.923,59
02/02/2023 EMPENHO: 06010040
***.086.063-**
MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJA [...]
06010040 - 001 - 000 50,00
02/02/2023 EMPENHO: 06010041
***.822.913-**
LUCIANA SILVA PONTES
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LUCIANA SILVA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A HIDROLAN [...]
06010041 - 001 - 000 50,00
02/02/2023 EMPENHO: 06010042
***.125.747-**
FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZIND [...]
06010042 - 001 - 000 50,00
02/02/2023 EMPENHO: 06010043
***.614.293-**
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTA [...]
06010043 - 001 - 000 100,00
02/02/2023 EMPENHO: 06010044
***.984.573-**
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
06010044 - 001 - 000 250,00
02/02/2023 EMPENHO: 04010101
***.151.743-**
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
04010101 - 001 - 000 100,00
02/02/2023 EMPENHO: 01010100
40.520.253/0001-00
JAIR ALVES BERNARDO
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, TAMANHOS P, M, G E GG, DESTINADAS AOS INSCRITOS PARA A 11ª CAVALGADA DE SÃO SEBASTIÃO DEST [...]
01010100 - 001 - 000 9.776,70
02/02/2023 EMPENHO: 01010098
15.413.085/0001-07
MARIA AUGUSTA RIBEIRO MARTINS 2087719306
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
01010098 - 001 - 000 1.200,00
02/02/2023 EMPENHO: 01010144
***.990.543-**
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
01010144 - 001 - 000 60,00
02/02/2023 EMPENHO: 06010045
***.990.543-**
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA CHAVE DE INGUINIÇÃO DO VEICULO L 200, PLACA PMR-4503, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
06010045 - 001 - 000 175,00
02/02/2023 EMPENHO: 04010099
***.990.543-**
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
04010099 - 001 - 000 60,00
02/02/2023 EMPENHO: 04010100
***.990.543-**
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
04010100 - 001 - 000 120,00
02/02/2023 EMPENHO: 03010034
***.990.543-**
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
03010034 - 001 - 000 200,00
02/02/2023 EMPENHO: 01010145
***.990.543-**
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
01010145 - 001 - 000 70,00
02/02/2023 EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
01010002 - 052 - 000 11,00
02/02/2023 EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
01010002 - 053 - 000 130,03
02/02/2023 EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
01010002 - 089 - 000 11,00
02/02/2023 EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
01010004 - 004 - 000 361,70
02/02/2023 EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
04010001 - 031 - 000 11,00
02/02/2023 EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
02010001 - 015 - 000 22,00
02/02/2023 EMPENHO: 06010037
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGUL [...]
06010037 - 001 - 000 3.640,00
02/02/2023 EMPENHO: 04010096
01.865.306/0001-73
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE MARCA EPSON L3250 DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
04010096 - 001 - 000 1.499,50
01/02/2023 EMPENHO: 01010059
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINAN [...]
01010059 - 001 - 000 13.246,00
01/02/2023 EMPENHO: 01010049
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 [...]
01010049 - 001 - 000 1.803,00
01/02/2023 EMPENHO: 01010046
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
01010046 - 001 - 000 21.516,00
01/02/2023 EMPENHO: 06010015
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICI [...]
06010015 - 001 - 000 13.554,50
01/02/2023 EMPENHO: 04010027
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
04010027 - 001 - 000 27.779,69
01/02/2023 EMPENHO: 04010029
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
04010029 - 001 - 000 28.118,40
01/02/2023 EMPENHO: 04010029
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
04010029 - 002 - 000 7.572,00

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