| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 25/05/2023 | 03050052 MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A [...]
 | EMPENHADO | 100,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 03050051 LIDIANA DA SILVA SOUSA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA LIDIANA DA SILVA SOUSA OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A FO [...]
 | EMPENHADO | 100,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 03050050 ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, PARA VIAJA [...]
 | EMPENHADO | 100,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 03050049 TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIA [...]
 | EMPENHADO | 250,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 03050045 PEDRO IGOR RODRIGUES BEZERRA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PEDRO IGOR RODRIGUES BEZERRA OCUPANTEDO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETAREIA DE EDUCACAO, [...]
 | PAGO | 100,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 03050045 PEDRO IGOR RODRIGUES BEZERRA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PEDRO IGOR RODRIGUES BEZERRA OCUPANTEDO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETAREIA DE EDUCACAO, [...]
 | LIQUIDADO | 100,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 03050021 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
 | PAGO | 9.286,70 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 03050020 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
 | PAGO | 10.825,30 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 03050019 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
 | PAGO | 11.338,40 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 03050018 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
 | PAGO | 23.194,80 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 03050017 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
 | PAGO | 6.998,70 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 03010001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
 | PAGO | 66,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 03010001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
 | LIQUIDADO | 66,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 02050039 SITELCOM SERVIÇOS LTDA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
 | LIQUIDADO | 2.500,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 02050039 SITELCOM SERVIÇOS LTDA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
 | EMPENHADO | 2.500,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 02050012 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, [...]
 | PAGO | 127.299,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 02010038 FRANCISCO IELTSEN ARAUJO DE OLIVEIRA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO EM A [...]
 | PAGO | 751,17 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 02010037 MARIANA ALVES DE PAIVA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO, NA LOCALIDADE DE MARRUAS DOS PAIVAS,  [...]
 | PAGO | 200,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 02010036 FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEIRA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, LOCALIZADO A RUA PADRE M [...]
 | PAGO | 1.300,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 02010035 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB ELDA PEREIRA MOTA NA AV TENENTE JOSE ARAUJO, S/N, BAIRR [...]
 | PAGO | 325,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 02010034 JOSE  AZEVEDO ARAUJO
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB CONRADO DE ARAUJO CHAVES NO DISTRITO DE RACANTO, NESTE  [...]
 | PAGO | 300,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 02010033 ANTONIO RAUL SENA ARAUJO
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO EM MARRUAS DOS PAIVA, ZONA RU [...]
 | PAGO | 480,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 02010032 EVANGELISTA TAVARES DA SILVA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB FRANCISCO DE ASSIS TORQUATO NO SITIO SANTA QUITERIA, ZO [...]
 | PAGO | 200,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 02010031 MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO SIMPLICIO DE ARAUJO NO DISTRITO DE VARZEA DO GILO, [...]
 | PAGO | 330,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 02010030 RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB LUIZ GONZAGA DA COSTA, NA LOCALIDADE DO SITIO TINGUIS,  [...]
 | PAGO | 200,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 02010028 JOÃO BATISTA LOPES CAMELO
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA NAIR MARTINS, LOCALIZADA A AVENIDA FRANCISCO DAS  [...]
 | PAGO | 1.452,89 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 02010027 ANTONIO FERREIRA DIAS
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO DE PAULO BELEM, NO DISTRITO DE ENGENHO DOS BELEM,  [...]
 | PAGO | 300,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 02010026 MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB ABILIO MARTINS NO DISTRITO DE ABILIO MARTINS, NESTE MUNICIPIO, [...]
 | PAGO | 250,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 02010025 VALDENE AZEVEDO BARROS
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB GONÇALO DE SOUSA MARTINS, NO DISTRITO DE SAO JOSE MARTINS DOS  [...]
 | PAGO | 600,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 02010001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
 | PAGO | 55,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 02010001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
 | PAGO | 77,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 02010001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
 | LIQUIDADO | 55,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 02010001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
 | LIQUIDADO | 77,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 01050141 LOKA EVENTOS LTDA - ME
 | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DECORAÇÃO DE AMBIENTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE, POR OCASIÃO DA CAMPANHA MAIO AMARELO(MOVIMENTO INTER [...]
 | EMPENHADO | 850,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 01050130 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
 | LIQUIDADO | 2.500,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 01050130 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
 | EMPENHADO | 2.500,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 01050128 PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDAD [...]
 | EMPENHADO | 250,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 01040146 ISMAEL PEREIRA PINTO
 | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM  [...]
 | PAGO | 250,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 01010162 MARCOS HENRIQUE MELO GOMES
 | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, NA GUARDA DE TRATOR [...]
 | PAGO | 1.500,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 01010159 KARYNE DE SOUSA NOBRE
 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ALMOXARIFADO E UM PONTO DE APOIO PARA TECNICOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO NA RUA [...]
 | PAGO | 1.054,50 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 01010158 PEDRO LOPES MARTINS
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA A FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - CE, LOCALIZADO  [...]
 | PAGO | 1.500,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 01010157 LUIZ RODRIGUES TORRES
 | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, LOCALIZADA NA RUA D [...]
 | PAGO | 1.302,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 01010156 MANOEL GOMES DO NASCIMENTO
 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOCALIZADO A RUA CORONE [...]
 | PAGO | 2.000,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 01010003 BANCO DO BRASIL S/A
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
 | PAGO | 11,50 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 01010003 BANCO DO BRASIL S/A
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
 | PAGO | 11,50 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 01010003 BANCO DO BRASIL S/A
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
 | LIQUIDADO | 11,50 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 01010003 BANCO DO BRASIL S/A
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
 | LIQUIDADO | 11,50 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 01010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
 | PAGO | 87,74 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 01010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
 | PAGO | 55,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 01010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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 | PAGO | 88,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 01010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
 | PAGO | 55,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 01010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
 | LIQUIDADO | 55,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 01010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
 | LIQUIDADO | 88,00 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 01010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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 | LIQUIDADO | 87,74 |  | 
	
                                                        | 25/05/2023 | 01010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
 | LIQUIDADO | 55,00 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 04050148 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DO TUBO BOMBA DO ANALISADOR SEMI AUTOMATICO BIOPLUS 2000, PARA [...]
 | LIQUIDADO | 350,00 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 04050148 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DO TUBO BOMBA DO ANALISADOR SEMI AUTOMATICO BIOPLUS 2000, PARA [...]
 | EMPENHADO | 350,00 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 04050147 JOSE FORTUNA DA SILVA ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA E [...]
 | EMPENHADO | 2.645,75 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 04050146 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
 | LIQUIDADO | 1.523,00 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 04050146 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
 | EMPENHADO | 1.523,00 |  |