| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 24/05/2023 | 04050145 ASARIAS ARAÚJO SILVA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO, ASARIAS ARAUJO SILVA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 25 DE MAIO DE 2023, EM VIR [...]
 | EMPENHADO | 250,00 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 04050138 R N LOPES ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0 [...]
 | PAGO | 833,50 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 04050138 R N LOPES ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0 [...]
 | LIQUIDADO | 833,50 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 04030140 MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI-EPP
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
 | LIQUIDADO | 34.690,90 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 03050048 JOSE FORTUNA DA SILVA ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE C [...]
 | EMPENHADO | 3.106,40 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 03050047 LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 25 DE MAIO  [...]
 | EMPENHADO | 50,00 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 03050046 TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIA [...]
 | EMPENHADO | 250,00 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 03050044 R N LOPES ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0072023T [...]
 | PAGO | 769,50 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 03050044 R N LOPES ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0072023T [...]
 | LIQUIDADO | 769,50 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 03050040 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E  [...]
 | PAGO | 89.102,61 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 03040069 PAROQUIA SAO SEBASTIAO DIOCESE DE SOBRAL
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 2° AD [...]
 | PAGO | 1.600,00 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 03010045 FRANCISCO SOARES LOPES
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA NA LOCALIDADE DE TEIXEIRA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CO [...]
 | PAGO | 350,00 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 02050037 MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE  [...]
 | LIQUIDADO | 5.800,00 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 02050037 MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE  [...]
 | EMPENHADO | 23.200,00 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 02050035 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
 | LIQUIDADO | 5.414,56 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 02050032 FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
 | LIQUIDADO | 62.539,00 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 02050031 FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
 | LIQUIDADO | 70.732,80 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 02050030 FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
 | LIQUIDADO | 79.258,00 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01050139 LOKA EVENTOS LTDA - ME
 | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA(BACKDROP, EQUIPAMENTOS DE SOM E CADEIRAS) DESTINADA A ABERTURA DO PROJETO EDUCANDO PELO ESPO [...]
 | EMPENHADO | 1.400,00 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01050127 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL, SITUADO NA LOCALIDADE DE PAU DE PORTEIRAS, MUNICIPIO DE IPU, ESTADO DO CEARA, A UMA DISTÂN [...]
 | PAGO | 10.000,00 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01050127 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL, SITUADO NA LOCALIDADE DE PAU DE PORTEIRAS, MUNICIPIO DE IPU, ESTADO DO CEARA, A UMA DISTÂN [...]
 | LIQUIDADO | 10.000,00 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01050127 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL, SITUADO NA LOCALIDADE DE PAU DE PORTEIRAS, MUNICIPIO DE IPU, ESTADO DO CEARA, A UMA DISTÂN [...]
 | EMPENHADO | 10.000,00 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01050126 JOSE FORTUNA DA SILVA ME
 | 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CON [...]
 | EMPENHADO | 2.451,75 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01050125 JOSE FORTUNA DA SILVA ME
 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
 | EMPENHADO | 2.668,75 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01050124 JOSE FORTUNA DA SILVA ME
 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTR [...]
 | EMPENHADO | 3.354,10 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01050123 JOSE FORTUNA DA SILVA ME
 | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE CO [...]
 | EMPENHADO | 2.420,40 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01050122 JOSE FORTUNA DA SILVA ME
 | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
 | EMPENHADO | 6.800,50 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01050121 JOSE FORTUNA DA SILVA ME
 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
 | EMPENHADO | 2.567,40 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01050120 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
 | LIQUIDADO | 638,60 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01050120 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
 | EMPENHADO | 638,60 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01050117 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
 | LIQUIDADO | 94.897,85 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01050116 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
 | LIQUIDADO | 52.987,38 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01050115 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
 | LIQUIDADO | 52.618,20 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01050114 R N LOPES ME
 | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
 | PAGO | 774,00 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01050114 R N LOPES ME
 | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
 | LIQUIDADO | 774,00 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01050112 R N LOPES ME
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DI [...]
 | PAGO | 1.106,50 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01050112 R N LOPES ME
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DI [...]
 | LIQUIDADO | 1.106,50 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01050111 R N LOPES ME
 | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº  [...]
 | PAGO | 997,50 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01050111 R N LOPES ME
 | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº  [...]
 | LIQUIDADO | 997,50 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
 | PAGO | 36,50 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
 | PAGO | 52,82 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
 | LIQUIDADO | 36,50 |  | 
	
                                                        | 24/05/2023 | 01010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
 | LIQUIDADO | 52,82 |  | 
	
                                                        | 23/05/2023 | 06050064 MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PAR [...]
 | EMPENHADO | 100,00 |  | 
	
                                                        | 23/05/2023 | 06050063 RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, DURANTE TODO O MÊS DE MAIO, MÊS DE MARI [...]
 | LIQUIDADO | 1.839,00 |  | 
	
                                                        | 23/05/2023 | 06050063 RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, DURANTE TODO O MÊS DE MAIO, MÊS DE MARI [...]
 | EMPENHADO | 1.839,00 |  | 
	
                                                        | 23/05/2023 | 06020035 PEDRO ALVES MOREIRA
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E  ASSISTENCIA SOCIAL, CO [...]
 | PAGO | 1.017,00 |  | 
	
                                                        | 23/05/2023 | 06020016 MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA ME
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO FUNEBRE  E TANATOPRAXIA/PREPARAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAD [...]
 | PAGO | 9.243,00 |  | 
	
                                                        | 23/05/2023 | 06020016 MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA ME
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO FUNEBRE  E TANATOPRAXIA/PREPARAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAD [...]
 | PAGO | 634,50 |  | 
	
                                                        | 23/05/2023 | 06010001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
 | PAGO | 11,00 |  | 
	
                                                        | 23/05/2023 | 06010001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
 | LIQUIDADO | 11,00 |  | 
	
                                                        | 23/05/2023 | 04050144 A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET N 2742, BAIRRO DIONIZIO T [...]
 | PAGO | 7.800,91 |  | 
	
                                                        | 23/05/2023 | 04050144 A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET N 2.742, BAIRRO DIONIZIO  [...]
 | LIQUIDADO | 7.800,91 |  | 
	
                                                        | 23/05/2023 | 04050144 A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET N 2.742, BAIRRO DIONIZIO  [...]
 | EMPENHADO | 7.800,91 |  | 
	
                                                        | 23/05/2023 | 04050143 LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CON [...]
 | LIQUIDADO | 6.350,00 |  | 
	
                                                        | 23/05/2023 | 04050143 LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CON [...]
 | EMPENHADO | 6.350,00 |  | 
	
                                                        | 23/05/2023 | 04050142 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
 | LIQUIDADO | 77.565,90 |  | 
	
                                                        | 23/05/2023 | 04050142 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
 | EMPENHADO | 77.565,90 |  | 
	
                                                        | 23/05/2023 | 04050141 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
 | LIQUIDADO | 12.421,00 |  | 
	
                                                        | 23/05/2023 | 04050141 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
 | EMPENHADO | 12.421,00 |  |