| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 23/05/2023 | 01010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
 | PAGO | 27,00 |  | 
	
                                                        | 23/05/2023 | 01010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
 | LIQUIDADO | 27,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 06050062 JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO,PARA VIAJAR A FORTA [...]
 | EMPENHADO | 100,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 06050061 ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
 | EMPENHADO | 250,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 06050060 MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PAR [...]
 | EMPENHADO | 100,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 06050059 JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORT [...]
 | EMPENHADO | 100,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 06050058 ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
 | EMPENHADO | 250,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 06050057 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
 | LIQUIDADO | 240,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 06050057 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
 | EMPENHADO | 240,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 06050056 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
 | LIQUIDADO | 120,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 06050056 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
 | EMPENHADO | 120,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 06050055 F. C. R. FARIAS
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES(SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) POR OCASIÃO DAS COMEM [...]
 | PAGO | 400,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 06050054 F. C. R. FARIAS
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES(CRAS DO ALTO DOS 14 E CRAS MARIA DO SOCORRO MARTINS ALDEOTA) PO [...]
 | PAGO | 800,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 06050053 FRANCISCO CESAR ARAGAO XEREZ
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE, POR OCASIÃO DA ABERTURA DA SEMANA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL DAS CRIANÇAS  [...]
 | PAGO | 410,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 06050050 T SILVANIA O DE FREITAS
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DI [...]
 | PAGO | 389,47 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 06020016 MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA ME
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO FUNEBRE  E TANATOPRAXIA/PREPARAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAD [...]
 | LIQUIDADO | 9.243,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 06020016 MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA ME
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO FUNEBRE  E TANATOPRAXIA/PREPARAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAD [...]
 | LIQUIDADO | 634,50 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 06010003 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
 | PAGO | 577,86 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 06010003 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
 | LIQUIDADO | 577,86 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 06010001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
 | PAGO | 11,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 06010001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
 | LIQUIDADO | 11,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04050137 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
 | LIQUIDADO | 128,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04050137 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
 | EMPENHADO | 128,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04050136 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
 | LIQUIDADO | 926,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04050136 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
 | EMPENHADO | 926,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04050135 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
 | LIQUIDADO | 170,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04050135 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
 | EMPENHADO | 170,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04050134 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE M [...]
 | LIQUIDADO | 715,90 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04050134 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE M [...]
 | EMPENHADO | 715,90 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04050133 HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE S/S LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE ANA BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃ [...]
 | LIQUIDADO | 1.500,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04050133 HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE S/S LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE ANA BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃ [...]
 | EMPENHADO | 1.500,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04050130 F. C. R. FARIAS
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA(400,00) E [...]
 | PAGO | 800,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04050129 F. C. R. FARIAS
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORNAMENTÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES(SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL M [...]
 | PAGO | 800,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04050125 ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM  A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE  AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR  A SOBRA [...]
 | PAGO | 100,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04050125 ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM  A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE  AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR  A SOBRA [...]
 | LIQUIDADO | 100,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04050118 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
 | PAGO | 78.125,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04050117 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
 | PAGO | 37.293,75 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04050116 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
 | PAGO | 6.718,75 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04050104 ALFREDO ALVES FONTELES-ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
 | LIQUIDADO | 1.231,99 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04050103 ALFREDO ALVES FONTELES-ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
 | LIQUIDADO | 1.382,78 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04050099 ADÃO ARAUJO DE LIMA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MÁMORE DESTINADAS AS ADAPTAÇÕES E INATALAÇÃO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OL [...]
 | PAGO | 1.951,11 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04050094 T SILVANIA O DE FREITAS ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 004 [...]
 | PAGO | 548,38 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04050058 ALFREDO ALVES FONTELES-ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
 | PAGO | 5.704,05 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04050055 ALFREDO ALVES FONTELES-ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
 | PAGO | 1.477,37 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04010005 ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
 | PAGO | 36.902,21 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04010005 ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
 | LIQUIDADO | 36.902,21 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04010004 ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
 | PAGO | 11.190,50 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04010004 ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
 | LIQUIDADO | 11.190,50 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04010001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
 | PAGO | 11,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04010001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
 | PAGO | 11,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04010001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
 | LIQUIDADO | 11,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 04010001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
 | LIQUIDADO | 11,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 03050045 PEDRO IGOR RODRIGUES BEZERRA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PEDRO IGOR RODRIGUES BEZERRA OCUPANTEDO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETAREIA DE EDUCACAO, [...]
 | EMPENHADO | 100,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 03050044 R N LOPES ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0072023T [...]
 | EMPENHADO | 769,50 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 03050043 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE CE
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANTAS E MEMORIAL DESCRITIVO DE LOTE A SER DESMEMBRADO, TERRENO URBA [...]
 | PAGO | 96,62 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 03050043 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE CE
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANTAS E MEMORIAL DESCRITIVO DE LOTE A SER DESMEMBRADO, TERRENO URBA [...]
 | LIQUIDADO | 96,62 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 03050043 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE CE
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANTAS E MEMORIAL DESCRITIVO DE LOTE A SER DESMEMBRADO, TERRENO URBA [...]
 | EMPENHADO | 96,62 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 03050042 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
 | LIQUIDADO | 1.470,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 03050042 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
 | EMPENHADO | 1.470,00 |  | 
	
                                                        | 22/05/2023 | 03050041 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E  [...]
 | PAGO | 18.459,78 |  |