| Data | 
                                        Número Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Fase | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                
                                
                                	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        04040038 
                                                        FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        350,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        04030152 
                                                        J L DE FREITAS PECAS LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.544,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        04030151 
                                                        J L DE FREITAS PECAS LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIUCIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        525,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        04030150 
                                                        J L DE FREITAS PECAS LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIUCIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.381,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        04010106 
                                                        RAIMUNDO ALVES DE FREITAS
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) LOCALIZADO NA RUA DR CHAGAS PINTO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        04010105 
                                                        RAIMUNDO ALVES DE FREITAS
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° AD [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        3.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        04010104 
                                                        ISLEN MARIA FERREIRA NEVES
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO PARA FUNCIONAR O CAPS-AD (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS) LOCALIZADO À  AV JOSE TENENTE CARVALHO DE AR [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        3.500,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        03040044 
                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.006,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.006,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.815,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.815,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.815,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.815,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.006,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.006,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.275,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.275,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.196,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        03040039 
                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.196,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        03040033 
                                                        AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        387,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        03040032 
                                                        MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        156,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        03040031 
                                                        MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        26,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        03040030 
                                                        MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        26,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFOR [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.362,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        03040028 
                                                        MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFOR [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        454,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        03040026 
                                                        FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        300,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        03040025 
                                                        PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        62.289,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        03040024 
                                                        C MOURÃO DE PAIVA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        22.325,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        03040023 
                                                        FERNANDES ATACAREJO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        5.434,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        03040023 
                                                        FERNANDES ATACAREJO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        5.434,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        03040004 
                                                        PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        161.477,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        03010046 
                                                        PAROQUIA SAO SEBASTIAO DIOCESE DE SOBRAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEX [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.600,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        03010045 
                                                        FRANCISCO SOARES LOPES
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA NA LOCALIDADE DE TEIXEIRA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        350,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        02040014 
                                                        AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        387,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        02040013 
                                                        FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        4.535,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        02040012 
                                                        MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.053,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        02040011 
                                                        MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        3.745,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        02030015 
                                                        TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        8.680,55 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        02030014 
                                                        TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        9.875,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        02030013 
                                                        TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        5.875,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040095 
                                                        JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE ENTRADAS DA CIDADE NO MUNICIPIO DE IPU DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        86.809,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040095 
                                                        JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE ENTRADAS DA CIDADE NO MUNICIPIO DE IPU DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        86.809,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040080 
                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        757,70 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01040080 
                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        757,70 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01040079 
                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        658,40 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        658,40 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.245,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01040078 
                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.245,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01040077 
                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.224,20 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01040077 
                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.224,20 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01040076 
                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.007,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01040076 
                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.007,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01040067 
                                                        AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        387,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040066 
                                                        AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        129,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01040065 
                                                        AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        129,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01040064 
                                                        AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        128,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01040063 
                                                        AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        128,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01040062 
                                                        AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        130,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01040061 
                                                        AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        516,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01040060 
                                                        FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        500,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         |