| Data | 
                                        Número Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Fase | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                
                                
                                	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040059 
                                                        FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        3.260,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040058 
                                                        FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        460,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040057 
                                                        A CORSINO DE MESQUITA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA, CONFORME CONTRAT [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        69,20 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040057 
                                                        A CORSINO DE MESQUITA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA, CONFORME CONTRAT [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        69,20 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040056 
                                                        A CORSINO DE MESQUITA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRIC [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        24,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040056 
                                                        A CORSINO DE MESQUITA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRIC [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        24,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040055 
                                                        MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        19,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040054 
                                                        MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        26,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040053 
                                                        MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        26,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040052 
                                                        MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        97,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040051 
                                                        MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        26,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040050 
                                                        MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        26,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040049 
                                                        MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        19,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040048 
                                                        MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        26,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040047 
                                                        A CORSINO DE MESQUITA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME CONTRATO E ORD [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        12,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040047 
                                                        A CORSINO DE MESQUITA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME CONTRATO E ORD [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        12,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040046 
                                                        MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        113,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040045 
                                                        MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEG [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        113,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040044 
                                                        MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVEN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        113,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01040043 
                                                        MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        113,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01040042 
                                                        MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFOR [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        113,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01040041 
                                                        MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        113,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01040040 
                                                        MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        113,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01040039 
                                                        MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORM [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        227,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040030 
                                                        FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        300,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040029 
                                                        FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040028 
                                                        MICHELLE PASSOS MORORO - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.400,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040028 
                                                        MICHELLE PASSOS MORORO - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.400,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040027 
                                                        MICHELLE PASSOS MORORO - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01040027 
                                                        MICHELLE PASSOS MORORO - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01030174 
                                                        J L DE FREITAS PEÇAS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANC [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.852,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01030173 
                                                        J L DE FREITAS PEÇAS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.902,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01030172 
                                                        J L DE FREITAS PEÇAS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.001,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01030171 
                                                        J L DE FREITAS PEÇAS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DEST [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.032,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01010002 
                                                        CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        78,30 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/04/2023 | 
                                                        01010002 
                                                        CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        78,30 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        06040029 
                                                        ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        50,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        06040029 
                                                        ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        50,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        06040027 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        98,02 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        06040026 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        98,02 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        06040025 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        98,02 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        06040024 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        98,02 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        06040023 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        98,02 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        06040022 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        98,02 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        06040021 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        10,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        06040020 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        10,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        06040017 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        694,85 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        06040016 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.682,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        06040015 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.843,05 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        06040014 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        945,85 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        06040013 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.661,95 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        06040012 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.591,05 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        06040011 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.688,75 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        06040010 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        945,85 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        06040009 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.898,65 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        06040008 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.413,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        06040007 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.524,70 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        06040002 
                                                        F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAM [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        7.380,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        06030023 
                                                        F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        5.800,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        06030022 
                                                        F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        5.800,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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