| Data | 
                                        Número Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Fase | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                
                                
                                	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040034 
                                                        TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        19.750,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040034 
                                                        TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        19.750,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040033 
                                                        TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        4.250,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040033 
                                                        TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        4.250,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040032 
                                                        ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        50,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040032 
                                                        ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        50,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040031 
                                                        ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        80,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040031 
                                                        ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        80,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040026 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        381,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040025 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.549,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040024 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        230,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040023 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        205,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040022 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        88,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040021 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        15.493,58 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040020 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.236,80 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040019 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        7.093,04 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040018 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        15.538,55 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040017 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        67.610,25 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040016 
                                                        SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        16.391,55 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040015 
                                                        LOKA EVENTOS LTDA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (TELÃO EM LED 4M X 2M, TABLADO 8M X 3M, SOM DE MÉDIO PORTE, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PORTE MÉDIO E SOM V [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        6.100,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040015 
                                                        LOKA EVENTOS LTDA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (TELÃO EM LED 4M X 2M, TABLADO 8M X 3M, SOM DE MÉDIO PORTE, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PORTE MÉDIO E SOM V [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        6.100,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040014 
                                                        PEDRO CESAR MELO TAVARES
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023, PARA RES [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        250,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040014 
                                                        PEDRO CESAR MELO TAVARES
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023, PARA RES [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        250,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040013 
                                                        SILVIO CARVALHO BEZERRA
                                                         |                                                                                                               
                                                        14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO,  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        250,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040013 
                                                        SILVIO CARVALHO BEZERRA
                                                         |                                                                                                               
                                                        14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO,  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        250,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01040013 
                                                        SILVIO CARVALHO BEZERRA
                                                         |                                                                                                               
                                                        14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO,  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        250,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040009 
                                                        ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINIS [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        23.166,94 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040008 
                                                        MEGARON ENGENHARIA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E PASSEIOS MUNICIPAIS D [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        101.443,05 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040005 
                                                        CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        23.160,90 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01040004 
                                                        CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        470.795,49 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01040001 
                                                        DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        30.613,62 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01030170 
                                                        TERRA CONSTRUTORA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS NAS LOCALIDADES DE SANTA LUZIA E ALTO ALEGRE ZONA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        221.779,23 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01030128 
                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AO ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEST [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        810,20 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        757,70 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEST [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.634,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01030125 
                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEST [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        777,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01030110 
                                                        RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        8.566,80 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01030055 
                                                        MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1597 APORTES DE AGRICULTORES SAFRISTAS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME LE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        19.164,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01030055 
                                                        MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1.597 APORTES DE AGRICULTORES SAFRISTAS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME L [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        19.164,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01020119 
                                                        E. V. DA FROTA JUNIOR ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        10.045,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        01020119 
                                                        E. V. DA FROTA JUNIOR ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        10.045,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01020020 
                                                        ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEST [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.323,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01010186 
                                                        MINISTERIO DA FAZENDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EQUIVALENTES AO SALDO DA DÍVIDA CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        67.240,38 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01010186 
                                                        MINISTERIO DA FAZENDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EQUIVALENTES AO SALDO DA DÍVIDA CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        67.240,38 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01010185 
                                                        ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TER [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.988,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01010185 
                                                        ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TER [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.988,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01010184 
                                                        CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS)                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.635,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01010184 
                                                        CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS).                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.635,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01010177 
                                                        MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.800,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01010177 
                                                        MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.800,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01010174 
                                                        LAY OUT SERVICOS DE INF. PROC. DADOS LTDA EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.600,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01010004 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        604,16 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01010004 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        604,16 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01010003 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        11,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/04/2023 | 
                                                        01010003 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        11,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01010003 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        11,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01010003 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        11,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01010002 
                                                        CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        66,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01010002 
                                                        CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        6,82 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        01010002 
                                                        CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        66,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         |